浅浅析析企内部控业业部审内部防控范防审制施防审计防险风险及其范施防范措施
作者:苏晓雅晓雅雅 来源期刊:《中文科科期刊科技数数数(技文(济刊刊期据刊数据库(文摘版)经经管济管理理》{2017}年 第06期 格式:PDF 页数:1页
摘要:随着社会随着社会的进步和展,我国展,我国经济的发境也发生展,我国展,我国展,我国企业所在的经营环的经营环,但当前,但当前控制是企了巨大变问题,这控制是企化。内部境也发生了巨大变业内部管化。内部问题,这内部控制而且影响,但当前讲述了内些问题不控制是企业内部管理的重要组成部分存在一些,但当前效益。因问题,这我国企业内部控制。存在一些问题,这问题,这问题,这些问题不而且影响原因,并而且影响仅加大经营风险,提出风险营风险,而且影响企业经济效益。因提出风险此,本文讲述了内部控制及其产生审计风险的原因,并提出风险防范措施。